Gestionar el 100% de la trazabilidad de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos por los proveedores de mercadería, evitando discrepancias fiscales entre lo facturado y lo efectivamente ingresado en sistema por las Unidades de Negocio (UDEN) del Grupo.
Mantener actualizada la base de datos que refleja el estado de las facturas con discrepancia fiscal o contable, dando seguimiento puntual a cada proveedor asignado.
Identificar y validar las notas de crédito (NC) emitidas por los proveedores como respuesta a facturas con incongruencia, actualizando los reportes y depurando los casos resueltos conforme a los procesos establecidos.
Generar la carga de los CFDI correspondientes a facturas cuyo ingreso quedó registrado únicamente a nivel logístico, asegurando su integración al documento financiero conforme a los procesos establecidos en SAP.
Notificar y gestionar con cada proveedor las aclaraciones y/o cancelacion...